Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2011 i plan zatrudnienia na 2011 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR BUDŻET 2011 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2011 r.

(2011/C 98/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2011 r.)

BUDŻET 2011

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu - wrzesień 2009 Środki na zobowiązania Środki na płatności
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011 Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wkład Unii Europejskiej 700 000 000 55 000 000 105 000 000 105 000 000 109 994 680 27 688 789 66 000 000 41 000 000 96 515 649
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 350 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 59 994 680 13 552 000 41 000 000 22 000 000 48 825 339
1.2. Program dla sieci transeuropejskich 350 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 14 136 789 25 000 000 19 000 000 47 690 310
2. Wkład Eurocontrol 165 000 000 18 372 359 11 450 000 11 450 000 20 300 000 9 000 000 11 450 000 11 450 000 20 300 000
2.1. wkład pieniężny 165 000 000 18 372 359 11 450 000 11 450 000 20 300 000 9 000 000 11 450 000 11 450 000 20 300 000
3. Wkłady innych członków 30 774 983 4 396 426 3 649 998 4 842 724 4 396 426 3 649 998 4 842 724
3.1. wkład pieniężny 30 774 983 4 396 426 3 649 998 4 842 724 4 396 426 3 649 998 4 842 724
4. Pozostałe dochody 580 893 182 973 182 973 190 000 2 085 936 182 973 182 973 190 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek 580 893 776 702 776 702 790 000 2 085 936 776 702 1 907 455 790 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE (593 729) (593 729) (600 000) (593 729) (1 724 482) (600 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok 256 030 073 14 372 359 13 625 931 115 633 500 86 468 421 39 507 269
DOCHÓD OGÓŁEM 895 774 983 329 983 325 121 029 399 134 655 330 148 953 335 154 408 225 82 029 399 142 751 392 161 355 642

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu - wrzesień 2009 Środki na zobowiązania Środki na płatności
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011 Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wydatki na personel 55 000 000 3 971 212 5 543 939 5 459 269 5 905 000 3 404 568 5 543 939 5 459 269 5 905 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia 50 000 000 2 945 225 3 171 962 2 490 928 2 630 000 3 191 315 3 171 962 2 490 928 2 630 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy 24 830 282 353 307 353 380 000 21 640 282 353 307 353 380 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków 5 000 000 750 000 954 824 1 595 858 1 890 000 954 824 1 595 858 1 890 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi 11 735 150 000 150 000 150 000 11 735 150 000 150 000 150 000
1.5. Koszty misji 141 824 515 000 465 000 600 000 125 038 515 000 465 000 600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel 97 598 469 800 450 130 255 000 54 840 469 800 450 130 255 000
2. Wydatki administracyjne 45 774 983 3 930 436 3 130 060 3 214 730 3 211 000 1 978 752 3 130 060 3 214 730 3 211 000
2.1 Wynajem budynków i powiązane koszty 1 219 348 764 000 762 000 770 500 1 175 917 764 000 762 000 770 500
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty 97 276 55 000 55 000 50 000 16 497 55 000 55 000 50 000
2.3. PR i imprezy 347 296 300 000 300 000 300 000 372 657 300 000 300 000 300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 86 315 140 060 216 060 175 000 54 355 140 060 216 060 175 000
2.5. Wydatki zarządu 15 849 31 000 31 000 30 000 12 950 31 000 31 000 30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne 328 195 370 000 161 670 298 500 331 083 370 000 161 670 298 500
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną 1 836 157 1 470 000 1 514 000 1 462 000 15 293 1 470 000 1 514 000 1 462 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego 175 000 125 000 175 000 125 000
3. Wydatki operacyjne 795 000 000 307 709 318 112 355 400 112 355 400 139 837 335 62 556 644 73 355 400 94 570 124 152 239 642
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 179 500 345 63 965 498 15 830 000 15 830 000 34 000 000 8 436 056 34 476 700 20 829 643 36 998 705
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL 7 000 000 600 000 600 000 600 000 600 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 615 499 655 236 743 820 95 925 400 95 925 400 105 837 335 54 120 588 38 278 700 73 140 481 115 240 937
WYDATKI OGÓŁEM 895 774 983 315 610 966 121 029 399 121 029 399 148 953 335 67 939 964 82 029 399 103 244 123 161 355 642
WYNIK BUDŻETOWY 14 372 359 13 625 931 86 468 261 39 507 269

ZAŁĄCZNIK  I

Wkład rzeczowy i wydatki rzeczowe

WKŁAD RZECZOWY
wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu - wrzesień 2009 Środki na zobowiązania
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrol 535 000 000 20 100 000 52 250 000 52 250 000 69 800 000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy 535 000 000 20 100 000 52 250 000 52 250 000 69 800 000
3. Wkłady innych państw członkowskich 615 499 655 236 743 820 95 925 400 95 925 400 105 837 335
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy 615 499 655 236 743 820 95 925 400 95 925 400 105 837 335
4. Pozostałe dochody 53 725 363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami 53 725 363
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM 1 204 225 018 256 843 820 148 175 400 148 175 400 175 637 335

WYDATKI RZECZOWE

wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu - wrzesień 2009 Środki na zobowiązania
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne 1 204 225 018 256 843 820 148 175 400 148 175 400 175 637 335
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 53 725 363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL 535 000 000 20 100 000 52 250 000 52 250 000 69 800 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 615 499 655 236 743 820 95 925 400 95 925 400 105 837 335
WYDATKI OGÓŁEM 1 204 225 018 256 843 820 148 175 400 148 175 400 175 637 335
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

Ogółem

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu- wrzesień 2009 Środki na zobowiązania
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wkład Unii Europejskiej 700 000 000 55 000 000 105 000 000 105 000 000 109 994 680
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 350 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 59 994 680
1.2. Program dla sieci transeuropejskich 350 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
2. Wkład Eurocontrol 700 000 000 38 472 359 63 700 000 63 700 000 90 100 000
2.1. wkład pieniężny 165 000 000 18 372 359 11 450 000 11 450 000 20 300 000
2.2. wkład rzeczowy 535 000 000 20 100 000 52 250 000 52 250 000 69 800 000
3. Wkłady innych państw członkowskich 646 274 638 236 743 820 100 321 826 99 575 398 110 680 059
3.1. wkład pieniężny 30 774 983 4 396 426 3 649 998 4 842 724
3.2. wkład rzeczowy 615 499 655 236 743 820 95 925 400 95 925 400 105 837 335
4. Pozostałe dochody 53 725 363 580 893 182 973 182 973 190 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek 580 893 776 702 776 702 790 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami 53 725 363
4.4. Odsetki do zwrócenia do UE (593 729) (593 729) (600 000)
Wynik budżetowy za poprzedni rok 256 030 073 14 372 359 13 625 931
DOCHÓD OGÓŁEM 2 100 000 000 586 827 145 269 204 799 282 830 730 324 590 670

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

wszystkie dane liczbowe podano w EUR
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu- wrzesień 2009 Środki na zobowiązania
Rok 2009 Budżet 2010 Zmieniony budżet 2010 Budżet 2011
1. Wydatki na personel 55 000 000 3 971 212 5 543 939 5 459 269 5 905 000
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia 50 000 000 2 945 225 3 171 962 2 490 928 2 630 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy 24 830 282 353 307 353 380 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków 5 000 000 750 000 954 824 1 595 858 1 890 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi 11 735 150 000 150 000 150 000
1.5. Koszty misji 141 824 515 000 465 000 600 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel 97 598 469 800 450 130 255 000
2. Wydatki administracyjne 3 930 436 3 130 060 3 214 730 3 211 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty 1 219 348 764 000 762 000 770 500
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty 97 276 55 000 55 000 50 000
2.3. PR i imprezy 347 296 300 000 300 000 300 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 86 315 140 060 216 060 175 000
2.5. Wydatki zarządu 15 849 31 000 31 000 30 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne 328 195 370 000 161 670 298 500
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną 1 836 157 1 470 000 1 514 000 1 462 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego 175 000 125 000
3. Wydatki operacyjne 1 999 225 017 564 553 138 260 530 800 260 530 800 315 474 670
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 233 225 707 63 965 498 15 830 000 15 830 000 34 000 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL 535 000 000 27 100 000 52 850 000 52 850 000 69 800 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 1 230 999 310 473 487 640 191 850 800 191 850 800 211 674 670
WYDATKI OGÓŁEM 2 054 225 017 572 454 786 269 204 799 269 204 799 324 590 670
WYNIK BUDŻETOWY 45 774 983 14 372 359 13 625 931
Budżet 2011 Ogółem
PERSONEL WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR GRUPA FUNKCYJNA Plan zatrudnienia Tymczasowy Kontraktowy Oddelegowany Oddelegowani eksperci krajowi
Dyrektor wykonawczy AD 14 1 1
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych AD 12 1 1
Główny specjalista ds. technologii i innowacji AD 12 1 1
Główny specjalista ds. zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzania) AD 12 1 1
Główny specjalista ds. regulacji AD 12 1 1
Główny specjalista ds. ekonomii i środowiska AD 10 1 1
Główny specjalista ds. komunikacji AD 11 1 1
Doradca dyrektora wykonawczego AD 10 1 1
Starszy doradca dyrektora wykonawczego ds. wojskowych AD 10 1 1
Kierownik ds. prawnych i umów nie dotyczy 1 1 1
Kierownik ds. budżetu, zasobów finansowych i księgowości AD 8 1 1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji nie dotyczy 1 1 1
Kierownik ds. zatwierdzania/weryfikacji n/a 1 1 1
Kierownik ds. systemów zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoru) AD 8 1 1
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczym nie dotyczy 1 1 1
Specjalista ds. zasobów ludzkich AST 7 1 1
Doradca ds. prawnych i umów AD 7 1 1
Specjalista ds. finansowych i księgowych AD 7 1 1
Specjalista ds. środowiska AD 7 1 1
Audytor projektu AD 7 1 1
Doradca ds. zatwierdzania/ weryfikacji (wcześniej: ekspert ds. zatwierdzania/weryfikacji) nie dotyczy 1 1 1
Doradca ds. koncepcji operacji (wcześniej: specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznej) nie dotyczy 1 1 1
Inżynier systemów zarządzania ruchem lotniczym (wcześniej: inżynier systemów awioniki) nie dotyczy 1 1 1
Specjalista ds. finansów (wcześniej: stanowisko architekta systemów informatycznych teraz ujęte w Biurze Wsparcia Programu (ang. PSO - Programme Support Office) AD 6 1 1
Młodszy specjalista ds. komunikacji AD 5 1 1
Ekonomista AD 5 1 1
Specjalista ds. prawnych (zasoby ludzkie) AD 5 1 1
Audytor projektów AD 5 1 1
Główny doradca ds. finansów nie dotyczy 1 1 1
Audytor wewnętrzny nie dotyczy 1 1 1
Specjalista ds. prawnych (wcześniej: stanowisko architekta systemów informatycznych teraz ujęte w PSO) AD 5 1 1
Starszy ekspert ds. zarządzania i jakości programu nie dotyczy 1 1 1
Ekspert ds. zarządzania i jakości programu nie dotyczy 1 1 1
Specjalista ds. zarządzania programem n/a 1 1 1
Księgowy AST 5 1 1
Asystent administracyjny (wcześniej: sekretarz wykonawczy) AST 3 1 1
Asystent administracyjny AST 3 1 1
Sekretarz ds. programu AST 1 1 1
Sekretarz dyrektora wykonawczego (wcześniej: sekretarz dyrektora ds. administracji i finansów) AST 1 1 1
Ogółem 39 24 3 12 39
ZAKOŃCZENIE 0
Specjalista ds. wojskowych operacji powietrznych nie dotyczy 1 1
Doradca ds. regulacji nie dotyczy 1 1
Doradca ds. instytucjonalnych nie dotyczy 1 1
Ogółem 3 0 0 0 3 3

Zmiany w prawie

Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024