Pytanie
Otrzymałam fakturę od kontrahenta czeskiego (podał numer NIP CZ) za druk dekoracji na akcję witrynową w sklepach czeskich, gdzie sprzedawany jest nasz towar. Na fakturze jest wyliczony VAT 20%.
Czy wobec tego, nie muszę wystawić faktury wewnętrznej i nie traktuje to jako import usług?
Jak powinnam wykazać ten zakup w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?
Jak wykazać w deklaracjach VAT-7 i informacji podsumowującej zakup usługi druku dekoracji dla sklepów naszego kontrahenta, gdzie sprzedawane są nasze towary?
Zakup usługi dla podatnika VAT.