Pytanie
Prowadzę firmę projektowo-remontową. Świadczymy usługi projektowania i wyposażenia nieruchomości dla klientów. Moja firma w kwietniu 2012 r. wykonywała zlecenie, gdzie otrzymała od klienta zaliczkę (wpływ na konto) na wyposażenie mieszkania w kwocie 80.000 zł. Na część tej kwoty zostały wystawione faktury sprzedażowe (ok. 20.000 zł), na część niestety nie. Robiąc audyt spostrzegłem, że muszę to rozliczyć aby w przypadku kontroli nie było problemów. Mam faktury kosztowe, gdzie kupowałam towary w roku 2012. Nie składałem jeszcze rocznej deklaracji PIT za 2012 r.
Jak najlepiej w tym momencie rozliczyć wpływ na konto w przychodach firmy?
Co byłoby tu najkorzystniejszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę podatek dochodowy?
Czy w takim przypadku złożenie korekt deklaracji może spowodować, że będę miał kontrolę z urzędu?