Pytanie
Sprzedajemy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów towary do Niemiec. Z zamówienia wynika kwota zapłaty za towar w wysokości np. 1000 euro. Po faktycznej dostawie towarów prowadzone są między firmami uzgodnienia dotyczące powstania dodatkowych kosztów na wytworzenie konstrukcji, np. zwiększony koszt farby. Niemcy wystawiają na te dodatkowe koszty nowe zamówienie i wtedy (często po 2-3 miesiącach od faktycznej wysyłki towaru, jest wystawiana na to faktura).
W jaki sposób powinniśmy ująć tę fakturę w deklaracji VAT - jako korektę WDT w miesiącu, kiedy dokonano sprzedaży i wysyłki konstrukcji, czy miesiącu wystawienia faktury korekty?