Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o., siedziba i miejsce prowadzenia działalności - Polska W 2012 r. rozpoczęliśmy budowę maszyny produkcyjnej. Zamawiającym jest nasz większościowy udziałowiec (70% kapitału, kraj pochodzenia kapitału - Belgia). Umowa o wykonanie tej maszyny ustala, że fakturowanie kosztu wykonania przebiega etapami, tj. przy wykonaniu jakiegoś zakresu montażu tej maszyny wystawiamy fakturę (za zakupione elementy i usługi montażowe podwykonawców). Po wykonaniu całości prac (zakończeniu budowy maszyny), wystawimy dla zamawiającego fakturę końcową. Plan jest taki, że zamawiający sprzeda tę maszynę firmie leasingowej w Polsce. Następnie my jako spółka weźmiemy tę maszynę w leasing. Tak więc fizycznie maszyna nie zmieni lokalizacji, dokumentacyjnie zostanie sprzedana jako nasz wyrób, którego w dalszej perspektywie będziemy leasingobiorcą.
Z jakim VAT-em (0%, NP) powinniśmy wystawiać faktury częściowe i z jakim VAT-em powinniśmy wystawić fakturę końcową (prawdopodobnie będzie to styczeń 2013 r.)?