Pytanie
Czy ujmując niezapłacone faktury sprzedaży w deklaracji VAT-ZD i jednocześnie ujmując tę kwotę w deklaracji VAT-7 powinnam nanieść do wydruku rejestrów sprzedaży te faktury na minus?
Chodzi mi o to, że w wydruku i w pliku excelowskim - rejestrze sprzedaży - mam uwzględnione faktury rozliczone "VAT-owsko" w danym miesiącu.
Czy mam dopisać te ujmowane niezapłacone faktury z wartością na minus, czy może wystarczy, sama deklaracja VAT-ZD gdzie są one uwzględnione?