Pytanie
Jesteśmy polską spółką z o.o. zarejestrowaną jako VAT-UE Chcemy nabyć usługi pośrednictwa handlowego (na postawie zawartej umowy) od kontrahenta z Niemiec posiadającego NIP VAT-UE. Usługa ma polegać na pozyskiwaniu zleceń od niemieckiego klienta i jego bieżąca obsługa w naszym imieniu i na naszą rzecz. Usługa wykonywana w na terenie Niemiec.
Czy kontrahent Niemiecki wystawi nam fakturę ze stawką zero VAT, gdy podamy swój numer polski VAT-UE?
Czy my w Polsce będziemy mieć import usług i rozliczymy VAT należny i naliczony?
Jeśli to będzie import usług to gdzie to wykazać w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE?
Czy ujmuje się to w deklaracji INTRASTAT?