Pytanie
W kwietniu 2011 r. w programie do fakturowania mieliśmy awarię. Po sprawdzeniu dokumentów magazynowych i faktur sprzedaży okazało się, że w kwietniu zostały wystawione dwie faktury o różnych numerach dla kontrahenta niemieckiego (WDT) - obie ujęte w deklaracji VAT-7 i UE (obie zostały przyjęte przez kontrahenta); ale jedna z nich była pusta. W styczniu 2012 r. wystawiliśmy korektę, która zerowała pustą fakturę. Korekta została rozliczona w deklaracji za styczeń 2012 r.
Czy postąpiliśmy prawidłowo, czy też powinniśmy się cofnąć do kwietnia 2011 r.?