Szkolenia online Zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów - najczęstsze problemy 10.03.2026 r. godz.: 12:00
Włącz wersję kontrastową
Zmień język strony
Włącz wersję kontrastową
Zmień język strony
Prawo.pl

Czy spółka jest zobowiązana do wykazywania wykonanych na terytorium Rumunii dostaw towarów jako czynny podatnik VAT w polskiej deklaracji VAT w poz. 21?

Pytanie
Spółka polska dokonała rejestracji VAT w innym kraju UE (Rumunii). Zakupuje towary z krajów UE, podając kontrahentom rumuński numer NIP, a następnie dokonuje odsprzedaży tych towarów na terytorium Rumunii (jako rumuńską sprzedaż krajową). W związku z tym, wypełnia rumuńską deklarację VAT, wykazując wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Rumunii oraz rumuńską sprzedaż krajową. Podatek dochodowy z powyższych transakcji rozlicza w Polsce.
Czy spółka jest zobowiązana do wykazywania powyższych transakcji w polskiej deklaracji VAT w poz. 21?

Polecamy książki biznesowe